有问题就有答案
Q1:公司含增值税购进10000元货物,售出11000元含增值税,要缴多少税款?
应交增值税=(11000-10000)/(1+17%)*17%=145.30 地税相关税费(城7%、教3%、地2%)=145.30*(7%+3%+2%)=17.44 印花税和所得税就不计算了 希望能帮助到你!
Q2:增值税知识
Q3:售商品 价格10000元(不考虑税金)款项已收。结转其销售成本为11000元。用权责发生制和收付实现制记录。
收付实现制就是说以钱是否收到或者付出为判别点。借:银行存款贷:主营业务收入 应缴税费同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品。
Q4:开增值税是10个点 产品不含税是1块钱 含税1.1。客户要了10000个 打了11000元。
你找第三方开具增值税发票,如果处理不好,是违法甚至犯罪行为。第三方开具发票,第三方需要缴纳10%即1000元的增值税,除此之外还需要缴纳城建税等附加税费,还有10%~25%的企业所得税,所以即使在符合规定的情况下,第三方不可能只收你1000元;如果不符合规定,第三方会收你更多,因为它还面临着潜在的违法成本。当然它的违法成本就是你的违法成本。
Q5:某企业购入设备一台,买价100000元,增值税17000元,运杂费1300元,款项以银行存款支付,该笔经济业务编制
借:固定资产-设备101300应交税费-进项税额17000贷:银行存款118300。
Q6:货款10000元,税后11000元,一起打款到公司,开票11000为啥公司扣税钱1100元?
你好(的),对方公司要求你承担他们本该承担的税费,所以你只能对1000元内的费用做非经营性支出~
版权声明:admin 发表于 2021年11月5日 上午7:30。
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